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农发行召开2015年内部审计工作会议
发布时间:2015-04-14      作者: 通讯员 杨晓敏

日前,农发行2015年内部审计工作会议在广东省汕头市召开,农发行党委委员、副行长何兴祥出席会议并讲话。会议认真总结了两年来内部审计工作,深刻分析了面临的形势,全面部署了2015年内部审计工作。

会议指出,2013年以来,在总行党委的正确领导下,内审条线紧紧围绕全行工作中心,认真履行审计职责,积极推进基础建设,取得良好成效。围绕防控化解风险,连续两年开展新增不良贷款、财务决算报告专项审计;开展贷款客户风险排查整改情况、商业性贷款、银行承兑汇票业务专项审计;开展常规序时审计、经济责任审计;开展区域性审计项目。围绕内控机制建设,强化内控评价,2014年首次对全部分支机构评出了内控等级。围绕整改落实,协同做好审计署审计、监事会检查等近两年内外部检查发现问题的整改工作,牵头配合2014年银监会现场检查,抽调审计骨干134人次配合监事会现场检查。围绕创新驱动,不断提升内审工作水平。围绕加强管理,夯实内部审计监督基础。

会议明确,做好新时期的内部审计工作,必须认识和适应新常态,明确新思路和新目标。要认清形势,增强服务大局的自觉性和主动性;要明确定位,深刻理解内部审计的重要保障作用;要破解难题,进一步明确发展方向。当前内部审计工作的总体要求是:认真贯彻落实全国分行行长会议精神,适应新常态,顺应新形势,注重创新驱动,稳步推进内部审计管理体制改革,加大督促内外部检查发现问题整改力度,全面开展内部控制评价,扎实开展现场审计,完善非现场审计机制,为农发行业务稳定提质增效发挥审计正能量。

会议要求,2015年内审工作要做到“五个促进”,发挥“五个方面作用”:促进依法合规经营,发挥审计“卫士”和“谋士”作用;促进改革创新,发挥推进改革“催化剂”作用;促进制度落实,发挥制度落实“督查员”作用;促进风险防控,发挥业务发展的“安全员”作用;促进整改问责,发挥震慑效应和“利剑”作用。要扎实开展“一加强、两遏制”检查,同时开展内控评价、财会基本制度执行情况专项审计;要全面开展内控评价,认真落实银监会内部控制指引、全面开展评价、评价结果与绩效考评挂钩等工作要求;要加强财会基本制度执行情况、核呆和批量转让不良资产责任认定和追究情况、新增不良贷款审计;要加大督促整改力度,当好“参谋”、“协调员”、“督导员”。

会议强调,要以改革创新的精神,把内部审计条线自身建设放在更加突出的位置;要顺势而为,稳步推进内审体制改革;要创新管理,提升审计业务水平;要改进方式,努力提升审计能力;夯实根基,在队伍建设上狠下功夫。


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